Inventario Catálogo de Regulaciones
Inicio | Mejora Regulatoria | Catálogo Municipal de Regulaciones | Lineamientos de Control Interno Institucional y sus Normas de Aplicación.
Índice de la Regulación |
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1. Disposiciones Generales |
1.1. Objetivo |
1.2 Alcance |
1.3 Definiciones |
2. Del Sistema de Control Interno Institucional |
3. De las Normas Generales y Principios de Control Interno |
4. De las Responsabilidades en el Sistema de Control Interno Institucional |
5. De la Operación del Sistema de Control Interno Institucional |
6. Sobre la Evaluación del Control Interno Institucional |
7. Del Comité de Control y Desempeño Institucional de San Martin Texmelucan |
8. Disposiciones Finales |
9. Vigencia |
Objeto de la regulación |
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Establecer las disposiciones generales para instrumentar y operar el Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional del Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan; así como las directrices para la supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del cumplimiento de los objetivos y metas de la administración pública municipal a través de la implementación de mecanismos de control interno, la promoción de la ética y la integridad, la prevención de riesgos, el cumplimiento del marco jurídico, la generación de un adecuado control de la gestión y aplicación de recursos, la rendición de cuentas y transparencia del ejercicio público. |
Materia | Sectores | Sujetos regulados |
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Servidores públicos de la administración pública | Sector administrativo | Servidores públicos de la administración pública del municipio de San Martín Texmelucan |
Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o verificación |
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N/A |
Fundamento jurídico para realizar la inspección , supervisión o verificación |
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No aplica |
Ámbito de la regulación |
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Municipal |
Otras regulaciones vinculadas o derivadas de esta regulación |
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No aplica |
Información adicional sobre la regulación |
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Ninguna |
Número de Registro de la regulación |
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CR-CM-206-2024 |
Nombre, cargo y firma de validación del Enlace de Mejora Regulatoria |
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Miguel Francisco Ramos Castañeda, Subcontralor de Auditoría, Evaluación y Control |